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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 523040
Data de emissão 23/05/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Valor Empenhado R$ 2.480,00
Valor Liquidado R$ 2.480,00
Valor Pago R$ 2.480,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA. A SERVICO DESTE MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor KARINA FRANCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***402313**
Endereço RUA JOSUE PARENTE, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA. A SERVICO DESTE MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/05/2022 9 1 2.480,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/05/2022 2.480,00