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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 211007
Data de emissão 11/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA
Valor Empenhado R$ 1.179,00
Valor Liquidado R$ 1.179,00
Valor Pago R$ 1.179,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETRIA.(SAMU)
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA
CPF/CNPJ ***073910002**
Endereço AV. DAVID CAMPOS, 210 S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade CRISTINO CASTRO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETRIA.(SAMU)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/02/2022 9 1 1.179,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/02/2022 1.179,00