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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1101068
Data de emissão01/11/2022
Valor EmpenhadoR$ 468,00
Valor LiquidadoR$ 468,00
Valor PagoR$ 468,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***708903**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorS. DE SOUSA CELESTINO
CPF/CNPJ***011880001**
EndereçoR MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 20, SAO PEDRO, 64900000
CidadeBOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/11/2022 9 1 468,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
004758 04/11/2022 468,00