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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1226032
Data de emissão 26/12/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 5.065,17
Valor Liquidado R$ 5.065,17
Valor Pago R$ 5.065,17
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***517853**
Dados do Credor
Nome do Credor MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ ***840800001**
Endereço AV. GETULIO VARGAS, 497, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2023 9 1 5.065,17
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2023 5.065,17