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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228002
Data de emissão 28/12/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 273,60
Valor Liquidado R$ 273,60
Valor Pago R$ 273,60
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS VINCULADOS A SEC, DE A. ASOCIAL DESTE MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***506613**
Dados do Credor
Nome do Credor CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AVENIDA MARANHAO, 759 SUL, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS VINCULADOS A SEC, DE A. ASOCIAL DESTE MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2023 9 1 273,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2023 273,60