Mês | Dezembro |
Empenho | 1228003 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.724,80 |
Valor Liquidado | R$ 1.725,60 |
Valor Pago | R$ 1.724,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS , PARA A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAIRO MIRNADA ARAUJO ME |
CPF/CNPJ | ***892890001** |
Endereço | RUA JOAO FALCAO, 78, CENTRO, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS , PARA A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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9 |
1 |
0,80 |
28/12/2023 |
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9 |
1 |
1.724,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2023 |
1.724,00 |
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