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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228015
Data de emissão 28/12/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 5.701,56
Valor Liquidado R$ 5.701,56
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO CACAMBA. A SERVICO DA SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***517853**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ ***097880001**
Endereço AV DAVID CAMPOS, 0, RODOVIARIA, CEP:
Cidade CRISTINO CASTRO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO CACAMBA. A SERVICO DA SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2023 9 1 5.701,56
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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