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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 214009
Data de emissão 14/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Ação MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 1.637,71
Valor Liquidado R$ 1.637,71
Valor Pago R$ 1.637,71
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COFECCAO DE LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA PARA FACHA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***377563**
Dados do Credor
Nome do Credor UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDAME
CPF/CNPJ ***492470001**
Endereço AV. DAVID CAMPOS, 795, CENTRO, CEP:
Cidade CRISTINO CASTRO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COFECCAO DE LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA PARA FACHA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/02/2022 9 1 1.637,71
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/02/2022 1.637,71