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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 214013
Data de emissão 14/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 800,00
Valor Liquidado R$ 800,00
Valor Pago R$ 800,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRNSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS PARA HOSPITAIS EM TERESINA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEXANDRE DE SOUSA DIAS
CPF/CNPJ ***270878**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PALMEIRA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRNSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS PARA HOSPITAIS EM TERESINA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/02/2022 9 1 800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/03/2022 800,00