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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 606003
Data de emissão 06/06/2022
Unidade Orçamentária CULTURA
Ação MANUTENCAO DE FESTAS POPULARES
Valor Empenhado R$ 9.944,34
Valor Liquidado R$ 9.944,34
Valor Pago R$ 9.944,34
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO E EFEITE DE LOCAL DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
CPF do Ordenador ***374873**
Dados do Credor
Nome do Credor S. R. BRASIL & CIA LTDA
CPF/CNPJ ***302960001**
Endereço R. COELHO RODRIGUES, 1175, CENTRO, CEP:64000080
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Cultura
Subfunção Difusão Cultural
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO E EFEITE DE LOCAL DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/06/2022 9 1 9.944,34
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/06/2022 9.944,34