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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1226007
Data de emissão 26/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 11.581,05
Valor Liquidado R$ 11.581,05
Valor Pago R$ 11.581,05
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UMS, DESTE MUNICIPIO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO , CONTRATO Nº 08 20222 PMPP
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor VIEIRA & MIRANDA LTDA ME
CPF/CNPJ ***255210001**
Endereço AV DR. RAIMUNDO SANTOS, 941, CENTRO, CEP:
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UMS, DESTE MUNICIPIO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO , CONTRATO Nº 08 20222 PMPP
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/12/2022 9 1 11.581,05
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2022 11.581,05