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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 522014
Data de emissão 22/05/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 504,00
Valor Liquidado R$ 504,00
Valor Pago R$ 504,00
Subelemento de Despesa FERRAMENTAS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE ASPERSOR. RAIN BIRD 5000 PLUS.
CPF do Ordenador ***517853**
Dados do Credor
Nome do Credor 36.295.732 JOAO BATISTA DE SOUSA BRITO NETO
CPF/CNPJ ***957320001**
Endereço R PARAIBA, 805, PIRAJA, CEP:64003460
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE ASPERSOR. RAIN BIRD 5000 PLUS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/05/2023 9 1 504,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2023 504,00