Mês | Maio |
Empenho | 502041 |
Data de emissão | 02/05/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Valor Empenhado | R$ 1.978,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.978,00 |
Valor Pago | R$ 1.978,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETRIA.(SAMU) |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA |
CPF/CNPJ | ***073910002** |
Endereço | AV. DAVID CAMPOS, 210 S N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA SECRETRIA.(SAMU) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/05/2022 |
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9 |
1 |
1.978,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2022 |
1.978,00 |
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