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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1222013
Data de emissão 22/12/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Valor Empenhado R$ 1.033,90
Valor Liquidado R$ 1.033,90
Valor Pago R$ 1.033,90
Subelemento de Despesa TRANSPORTE DE SERVIDORES
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA MALVA BARRADE MALVA. BARRA DE MALVA MALICA.MALICA BARRA DO RIACHO. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTE V
CPF do Ordenador ***374873**
Dados do Credor
Nome do Credor ROBERTO BARROS FEITOSA ME
CPF/CNPJ ***031130001**
Endereço AV ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, CEP:64900000
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA MALVA BARRADE MALVA. BARRA DE MALVA MALICA.MALICA BARRA DO RIACHO. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTE V
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/12/2023 9 1 1.033,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/12/2023 1.033,90