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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 919035
Data de emissão 19/09/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 258,15
Valor Liquidado R$ 258,15
Valor Pago R$ 258,15
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***506613**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/09/2022 9 1 258,15
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/09/2022 258,15