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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho103004
Data de emissão03/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 328,00
Valor LiquidadoR$ 328,00
Valor PagoR$ 328,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***708903**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.AMAROK. QRU6820
Dados do Credor
Nome do CredorNORONHA & HELLMANN LTDA
CPF/CNPJ***776300001**
EndereçoAV. ADEMAR DIOGENES, 0, CENTRO,
CidadeBOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/01/2022 9 1 328,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000004 21/01/2022 328,00