Número do Empenho | 1001013 |
Data de emissão | 01/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 9.331,87 |
Valor Liquidado | R$ 9.331,87 |
Valor Pago | R$ 9.331,87 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA EM VIAGENS DO HOSPITAL REGIONAL DE BOM JESUS PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM FLORIANO- PI,COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***992300001** |
Endereço | AV CALISTO LOBO, 770, ALTO DA GUIA, 64800002 |
Cidade | FLORIANO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |